根据《内江市审计局关于公共工程造价控制专项审计调查(一阶段)的审计报告》(内审投决〔2023〕98号)要求,市审计局对我司负责建设的内江北站下穿成渝客专市政道路工程中存在多计建安投资及多计待摊费用提出了整改要求。截止2023年12月31日,我司已完成审计反馈问题整改,整改情况如下:一是对多计项目建安投资问题,已按审计核定金额对多计投资进行了核减,并与成渝客专公司确定了结算金额。二是对多计待摊投资问题,已根据审计决定书进行了账务调整,冲销“在建工程—成渝客专通道工程”明细账。
予以公示。
四川内江交通投资开发有限责任公司
2024年2月29日